摩托羅拉集團內部控製製度全集(doc 75頁)
摩托羅拉集團內部控製製度全集(doc 75頁)內容簡介
摩托羅拉集團內部控製製度全集目錄:
1.0一般控製要求
2.0收人周期
3.0采購周期
4.0工資周期
5.0製造周期
6.0融資周期
8.0計算機係統控製
摩托羅拉集團內部控製製度全集內容簡介:
三、範圍
這些標準適用於摩托羅拉在全世界各地的事業總部,集團,分部,單位,子公司及各職能部門;適用於所有業務,無論是設備或部件製造廠家,維修中心,抑或,如適當的話,合資企業經營,均為適用。此標準一般性地反映控製目標,並不試圖描述各組織所需的專門控製技術。這些內部控製標準旨在就有關資源保護、經營和財務信息的可靠性以及遵守法律和規定等事項,提供合理的、而非絕對的保證。合理保證的概念認為,控製的成本不應超出可產生的效益。這一概念還認識到,忠誠不渝,良好的業務判斷以及一種良好的控製文化是必不可少的。
就管理人員選擇控製程序和技術而言,實施控製的程度是一個合理業務判斷問題。如果其中任何控製標準都不切實際或不可行,如在小規模或偏遠地區的業務經營或合資企業經營,管理人員必須從下列備擇方案中作出選擇:
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