某化學股份有限公司內部審計製度(doc 9頁)
某化學股份有限公司內部審計製度(doc 9頁)內容簡介
某化學股份有限公司內部審計製度目錄:
第一章 總則
第二章 內部審計機構和人員
第三章 內部審計工作範疇和職責
第四章 內部審計權限
第五章 內部審計工作程序
第六章 內部審計工作要求
第七章 罰 則
某化學股份有限公司內部審計製度內容簡介:
第一條 為加強公司內部審計工作,降低決策風險,提高企業經濟效益,保障企業經營活動的健康發展,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》等有關法律及規章製度,結合公司實際情況,製定本製度。
第二條 本製度所稱被審計對象, 指公司各部室、分公司、直屬各辦事處、全資或控股子公司及其直屬分支機構(含控股子公司),以及上述機構相關責任人員。
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