某公司內部審計條例(doc 22頁)
某公司內部審計條例(doc 22頁)內容簡介
某公司內部審計條例目錄:
第一章 總則
第二章 審計內容
第三章 審計評價方法
第四章 審計程序
第五章 審計報告
某公司內部審計條例內容簡介:
第一條 為加強公司內部審計監督,保護企業合法權益,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關法律、法規,結合五礦總公司相關經營管理規定和實際情況,製定本條例。
第二條 五礦總公司實行內部審計製度,設立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權進行工作,獨立行使內部審計職權,對公司總裁負責。
第三條 審計部依照上述國家有關法律、法規及總公司有關規定,對總公司所屬國內外實行獨立核算的二、三級企業總經理(經理或負責人,以下統稱企業經理)任期內的經營業績和經濟責任進行審計(包括屆中審計和離任審計),並對企業經濟活動進行審計監督。對企業經理任期內的重大經濟事項進行專題審計。
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