企業內部控製的規範(ppt 53頁)
企業內部控製的規範(ppt 53頁)內容簡介
企業內部控製的規範目錄:
一、內部控製是什麼
二、內部控製怎麼做
企業內部控製的規範內容簡介:
監督和評估內部控製係統設計合理性和運行有效性。為了實現控製目標,保證內部控製各個要素的可靠性,有關信息必須及時溝通。
內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動。它是一種促進企業增值、改善企業管理的獨立、客觀的管理谘詢活動。它通過係統、專業的手段,評價、提高企業的管理水平,控製過程風險,幫助企業實現經營目標。
內部控製定義在組織內建立經營政策、標準和程序,並通過各級管理層和員工有效運行,以此來防範風險,達成組織的目標。組織中的所有人員都負有相應的職責。
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