內部審計的時機與頻率GMP自檢(審計)(ppt 33頁)
內部審計的時機與頻率GMP自檢(審計)(ppt 33頁)內容簡介
內部審計的時機與頻率GMP自檢(審計)目錄:
第一部分、審計的定義
第二部分、審計的目的
第三部分、審計的方式
第四部分、審計的依據
第五部分、內部審計的時機和頻率
第六部分、審計的範圍
第七部分、審計員的背景和培訓
第八部分、審計的步驟
內部審計的時機與頻率GMP自檢(審計)內容摘要:
審計的定義:審計是一項有計劃性,以文件形式記錄,用來判定生產行為是否嚴格遵循已建立的標準及遵守規範的程序的活動。
審計報告應包括以下內容:
審核的目的和範圍
審核組成員和受審部門名稱及其負責人
審核的日期
審核所依據的文件
不合格項的觀察結果
質量體係運行有效性的結論性意見
審核報告的分發清單
備注:審計報告中必須有審核員的簽字
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