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CIA考試《實施內部審計業務》模擬考試(doc 35頁)

所屬分類:
內部審計
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實施, 內部審計業務, 模擬考試
CIA考試《實施內部審計業務》模擬考試(doc 35頁)內容簡介
CIA考試《實施內部審計業務》模擬考試內容摘要:
  1.財產和意外保險公司的管理層關注理賠工作的效率和效果。他們主要是關注兩方麵:有些不應賠付的索賠已經賠付,或賠付量超過政策規定許多索賠者沒有及時獲得賠付。為準備對這一領域的審計,內部審計師決定進行初步調查來獲得更多關於理賠過程實際情況和潛在問題的信息。
  在通知管理層後,該內部審計師被要求直接開展舞弊調查。他確定了最可能涉及舞弊的人員。在假定舞弊確實發生的情況下,他給每一個可能參與舞弊的人員發了一封電子郵件表明調查的性質,並要求他們解釋舞弊的性質。他說明:這隻是純粹的審計調查,不涉及法律部門。這種溝通方式的主要問題是:
  A、媒介,應該用紙質的文件例如信件,而不是電子郵件
  B、媒介,應該采用個人麵談的方式,而不是電子郵件
  C、信息的性質,內部審計師應該詳細描述對每一個員工的判斷,並允許他們有機會反應
  D、上述信息太籠統

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