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審計風險評估及案例分析(ppt 23頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計風險評估, 案例分析
審計風險評估及案例分析(ppt 23頁)內容簡介

審計風險評估及案例分析目錄:
一、審計風險的概念和評估判斷的原則和目的
二、審計風險評估判斷的步驟和方法
三、審計風險評估和其他技術方法的相關關係
四、審計風險評估實例

審計風險評估及案例分析內容簡介:
在沒有內部控製的情況下,發生差錯的可能性。因此,固有風險與被審計單位的管理及其環境、以及該類會計事項或業務的性質有關。
有內部控製的情況下,發生差錯未能被防止和糾正的可能性。控製風險與內部控製的健全性和有效性有關。
審計人員的實質性測試不能發現錯弊的可能性。


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