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內部審計及風險管理(ppt 85頁)

所屬分類:
內部審計
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內部審計, 風險管理
內部審計及風險管理(ppt 85頁)內容簡介

內部審計及風險管理目錄:
第一節:企業目標與經營風險
企業如何構築可持續的競爭力
第二節:識別企業經營風險
企業麵臨的重要風險領域
第三節:控製風險的技巧
介紹6種管理風險的技巧
第四節:建立企業內部控製係統
企業內部控製的5步流程和16個步驟
第五節:應用內部控製機製,為企業創造競爭力
企業內部控製機製的實戰應用
第六節:介紹《內部審計》技巧
介紹內部審計常用的方法和技巧
第七節:利用審計結果,追求不斷的改進
審計結果的分析和應用
第八節:模擬審計實戰,為企業管理預警風險
案例:ABC公司審計服務招標

內部審計及風險管理內容提要:
企業在實現目標的道路上,
機遇與風險並存。
始終能保持競爭力的企業,
是那些
擁有良好的內部控製機製與商業風險防範的企業

效果性風險=〉目標偏離或錯誤(法國審計)
效率性風險=〉資源浪費或無效使用(軟件升級資料)
資產性風險=〉資產流失、損壞等(備件管理)
信息性風險=〉信息失真、不足或泄密(信用調查)
遵循性風險=〉法規、計劃、貫徹失敗(不清潔訂單)
無標準風險=〉缺乏標準和規範(集成中心)


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