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某會計師事務所審計規劃案例(doc 45頁)

所屬分類:
內部審計
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131 KB
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相關資料:
會計師事務所, 事務所審計, 審計規劃案例
某會計師事務所審計規劃案例(doc 45頁)內容簡介

某會計師事務所審計規劃案例目錄:
第一章 審計業務承接和審計規劃案例
第二章 銷貨與收款循環審計案例
第三章 購貨與付款循環審計案例
第四章 生產與費用循環審計案例
第五章 籌資與投資循環審計案例
第六章 貨幣基金審計案例
第七章 損益形成與分配循環審計案例
第八章 期初餘額、期後事項與審計報告案例
第九章 驗資和經濟責任審計案例
第十章 審計法律責任與審計質量控製案例


某會計師事務所審計規劃案例內容簡介:
前任審計人員進行溝通的目的在於幫助後任審計人員了解有關管理當局的基本情況,正確評價是否可接受審計委托,這些溝通可在接受委托之前或之後進行,以減少或控製審計風險。


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