財務內部控製案例分析(ppt 71頁)
財務內部控製案例分析(ppt 71頁)內容簡介
財務內部控製案例分析目錄:
第一部分 內部控製案例分析
第二部分 內部控製
第三部分 內部財務會計控製
第四部分 中建係統內部控製分析及建議
財務內部控製案例分析內容簡介:
《內部審計具體準則第5 號——內部控製審計》第二條稱“內部控製是指組織內部為實現經營目標,保護資產完整,保證對國家法律法規的遵循,提高組織運營的效率及效果,而采取的各種政策和程序。”
《內部會計控製規範》是針對當前一些單位內部管理鬆弛、控製弱化問題,要求單位加強內部會計及與會計相關的控製,形成完善的內部牽製和監督製約機製,以堵塞漏洞、消除隱患,保護財產安全,防止舞弊行為,促進經濟活動健康發展。
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