內部審計案例研究報告(ppt 70頁)
內部審計案例研究報告(ppt 70頁)內容簡介
內部審計案例研究報告目錄:
第一章 審計業務承接和審計規劃案例
第二章 審計案例
第三章 購貨與付款循環案例分析
第四章 生產循環審計案例
內部審計案例研究報告內容簡介:
在審計時,首先通過與被審計單位溝通,查閱投資文件或通過合同了解主要的關聯方有哪些;然後通過應收賬款明細帳和銷售明細帳的記錄進行憑證抽查,看與關聯方的銷售業務在價格上、數量上有無異常,對數量可結合企業的總體銷量和生產能力進行分析,對價格可參照企業的價目表和定價方法進行審計。
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