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采購與付款內部會計控製規範(doc 17頁)

所屬分類:
收款付款
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31 KB
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相關資料:
采購, 付款, 內部會計控製, 會計控製規範
采購與付款內部會計控製規範(doc 17頁)內容簡介

采購與付款內部會計控製規範目錄:
第一章 總 則
第二章 崗位分工與授權批準
第三章 請購與審批控製
第四章 采購與驗收控製
第五章 付款控製
第六章 監督檢查
第七章 附 則


采購與付款內部會計控製規範內容摘要:
第一章 總 則
第一條 為了加強對單位采購與付款的內部控製,規範采購與付款行為,防範采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控製規範-基本規範(試行)》等法律法規,製定本規範。
第二條 本規範適用於國家機關、社會團體、公司、企業、事業單位和其他經濟組織(以下統稱單位)。已納入政府采購範圍的采購與付款業務,還應當執行政府采購方麵的有關規定。
第三條 國務院有關部門可以根據國家有關法律法規和本規範,製定本部門或本係統的采購與付款內部控製規定。


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