18新利网址多少 製度導向審計技術(ppt 55頁)
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- 內部審計
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製度導向審計技術(ppt 55頁)內容簡介
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製度導向審計技術目錄:
1、內部控製
2、製度導向審計流程
3、控製風險評價技術
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製度導向審計技術內容簡介:
審計準則的內部控製:
內部控製是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執行的政策和程序。
二、內部控製框架理解
(一)控製環境
控製環境是指構成一個單位的氛圍,提供企業紀律與架構,塑造企業文化,並影響企業員工的控製意識,是所有其它內部控製組成要素的基礎 。主要包括:
1、對誠信和道德價值觀念的溝通和落實
2、治理層的參與程度
3、對勝任能力的重視
4、管理層的理念和經營風格
5、組織結構
6、職權與責任的分配
7、18新利真人网
的政策與實務
(二)風險評估
風險評估指管理層識別和分析對經營、財務報告、符合性目標有影響的內部或外部風險,包括風險識別和風險分析
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