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審計過程之風險評估過程分析(ppt 99頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計過程, 風險評估, 評估過程, 過程分析
審計過程之風險評估過程分析(ppt 99頁)內容簡介

審計過程之風險評估過程分析目錄:
1、風險基礎審計概述
2、簽約風險管理
3、審計風險管理


審計過程之風險評估過程分析內容摘要:
風險基礎審計方式就是審計人將審計風險降至可接受的低水平,使得為審計意見提供合理基礎的“合理水平”保持在高水平之上的審計方式。
財務報表項目受會計偏向、如錯誤或舞弊影響的可能性,指假定被審計企業不存在相關內部控製政策或程序的情況下,某一賬戶或交易類別產生重大錯報的可能性。
非抽樣風險是指審計人因采用不恰當的審計程序或方法,或因誤解審計證據等而未能發現重大誤差的可能性,起因於證據評價錯誤等觀察上的問題。


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