企業內部會計控製講義(ppt 127頁)
企業內部會計控製講義(ppt 127頁)內容簡介
企業內部會計控製講義目錄:
一、內部控製概述
二、內部控製方法
三、內部控製設計
四、內部控製實務要點
企業內部會計控製講義內容摘要:
內部控製受企業董事會、管理者和其他員工的影響,旨在為取得
(1)經營效果和效率;
(2)財務報告的可靠性;
(3)遵守法規等目標
而提供合理保證的一種過程(Process)。
1. 控製環境( Control Environment )
構成一個單位的氛圍,影響單位內部人員控製其他成分的基礎。
2. 風險評估( Risk Assessment )
單位為取得其目的而確認的分析相關風險,以構成進行風險管理的基礎。
3. 控製活動( Control Activities )
對所確認的風險采取必要措施,以保證單位目標實現的政策和程序。
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