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審計工作底稿編製指南(ppt 90頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計工作底稿, 編製指南
審計工作底稿編製指南(ppt 90頁)內容簡介

審計工作底稿編製指南目錄:
一、 初步業務活動的目的
二、 計劃審計工作工作底稿
三、 風險評估工作底稿
四、 特殊項目審計工作底稿
五、 業務完成階段工作底稿
六、 財務報表審計工作底稿編製指南使用注意事項


審計工作底稿編製指南內容摘要:
初步業務活動的目的
符合職業道德規範的要求,特別是獨立性和專業勝任能力;
業務風險評估,特別是管理層誠信度;
與被審計單位不存在對業務約定條款的誤解。
總體審計策略
確定審計業務的特征,包括采用的會計準則、特定行業的報告要求以及被審計單位組成部分的分布等,以界定審計範圍;
明確審計業務的報告目標,以計劃審計的時間安排和所需溝通的性質,包括提交審計報告的時間要求,預期與管理層和治理層溝通的重要日期等;
考慮影響審計業務的重要因素,以確定項目組工作方向,包括確定適當的重要性水平,初步識別可能存在較高的重大錯報風險的領域,初步識別重要的組成部分和賬戶餘額,評價是否需要針對內部控製的有效性獲取審計證據,識別被審計單位、所處行業、財務報告要求及其他相關方麵最近發生的重大變化等


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