內部審核.doc4
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- 內部控製
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內部審核.doc4內容簡介
1. 目的
對質量管理體係進行有計劃、有組織的內部審核、驗證質量管理體係、的符合性和有效性,為管理體係的改進提供依據。
2. 範圍
適用於對質量管理體係、所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
3. 職責
3.1 管理者代表負責內部審核的策劃;最高管理者任命審核組長、批準審核方案和審核報告。
3.2 在管理者代表具體組織內部審核的實施,並負責管理內審文件和記錄。
3.3 內審組長負責編製、實施內審日程表、編製內審報告。
3.4 受審部門積極配合,按計劃接受審核,並對不合格項及時采取糾正和預防措施。
4. 程序要求
4.1 編製年度內審方案
1 管理者代表負責編製年度內部審核方案,報最高管理者批準實施。
2 根據年度審核方案編製內審計劃,內容包括:審核目的、範圍、部門、區域、時間、審核安排和審核依據等。
3 對公司質量管理體係覆蓋的部門、過程和區域至少每年審核一次。
4.2 審核準備
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