××化學股份有限公司內部審計製度(DOC 9頁)
××化學股份有限公司內部審計製度(DOC 9頁)內容簡介
總則
第一條為加強公司內部審計工作,降低決策風險,提高企業經濟效益,保障企業經營活動的健康發展,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》等有關法律及規章製度,結合公司實際情況,製定本製度。
第二條本製度所稱被審計對象,指公司各部室、分公司、直屬各辦事處、全資或控股子公司及其直屬分支機構(含控股子公司),以及上述機構相關責任人員。
第三條本製度所稱內部審計,包括監督被審計對象的內部控製製度運行情況,檢查被審計對象會計賬目及其相關資產,監督被審計對象預決算執行和財務收支,評價重大經濟活動的效益等行為
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第一條為加強公司內部審計工作,降低決策風險,提高企業經濟效益,保障企業經營活動的健康發展,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》等有關法律及規章製度,結合公司實際情況,製定本製度。
第二條本製度所稱被審計對象,指公司各部室、分公司、直屬各辦事處、全資或控股子公司及其直屬分支機構(含控股子公司),以及上述機構相關責任人員。
第三條本製度所稱內部審計,包括監督被審計對象的內部控製製度運行情況,檢查被審計對象會計賬目及其相關資產,監督被審計對象預決算執行和財務收支,評價重大經濟活動的效益等行為
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