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公司審計督察體係流程(DOC 7頁)

所屬分類:
內部審計
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公司審計, 審計督察, 督察體係, 體係流程
公司審計督察體係流程(DOC 7頁)內容簡介

1、 目的
為了加強審計督察部的審計督察職能,維護公司經營、管理秩序的穩定,以確保實現公司的經營戰略目標。

2、 適用範圍
2.1審計督察部依據部門職責,對公司職能部門和駐外機構進行審計督察。
2.2審計督察按工作分類大致分為財務審計、業務督察、法務三大類。財務審計分為常規審計和專項審計;業務督察分為常規督察和專項督察;法務分為獎懲和刑事案件處理。


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