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基於製度[控製係統]的內部審計方法(doc 19)

所屬分類:
財務管控
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基於製度, 控製係統, 內部審計方法
基於製度[控製係統]的內部審計方法(doc 19)內容簡介

製度基礎審計應該是內部審計主要采用的方法。該係列文章旨在對該種內部審計方法進行簡述並探討如何更有效地開展內部審計工作。我們也試圖論證內部審計與外部審計在方法和目標上的不同點。

  近幾年風險管理的興起讓許多內部審計師開始考慮開發基於風險的的內部審計方法。然而,風險並非單獨存在,而是與組織或製度的目標沒有實現關聯在一起的。風險自然應包含在製度基礎審計方法中。該方法使我們可以在整體製度的框架內考察內部控製的充分性與可靠性


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