內部控製鑒證報告(PDF 8頁)
內部控製鑒證報告(PDF 8頁)內容簡介
為了保證公司業務活動的有效進行,保護各項資產的安全性和完整性;保證會計資料的
真實性、合法性與完整性。宏潤建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據組織結構、
資產結構、經營方式、外部環境等具體情況製定了一套較為完整的內部控製製度,並成立了
內控組織,配備了專業內控人員。這一內控體係將隨著公司的發展而不斷完善。現就本公司
的內部控製體係和重要的內控製度等進行評價說明如下:
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真實性、合法性與完整性。宏潤建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據組織結構、
資產結構、經營方式、外部環境等具體情況製定了一套較為完整的內部控製製度,並成立了
內控組織,配備了專業內控人員。這一內控體係將隨著公司的發展而不斷完善。現就本公司
的內部控製體係和重要的內控製度等進行評價說明如下:
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