您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

內部審計簡述(PPT 19頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
116 KB
下載地址:
相關資料:
內部審計簡述
內部審計簡述(PPT 19頁)內容簡介
內部審計的定義
內部審計,是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控製的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。《中國內部審計準則》
內部審計是獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經濟管理和實現經濟目標。 《審計署關於內部審計工作的規定》

..............................

Baidu
map