審計案例(DOC 15頁)
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- 內部審計
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審計案例(DOC 15頁)內容簡介
第十至十六章,涉及的是審計實務,內容較多,也很重要。通過學習本單元,重點應該掌握:應收賬款、存貨、固定資產、應付賬款、應付票據、投資、重要會計報表項目的實質性測試程序及終結審計、驗資,以及各業務循環內部控製的評價及其對實質性測試的影響。
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