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財務資產管理及內部會計控製案例研究(ppt 74頁)

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財務管控
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財務資產管理, 內部會計控製, 會計控製案例, 案例研究
財務資產管理及內部會計控製案例研究(ppt 74頁)內容簡介

財務資產管理及內部會計控製案例研究目錄:
第一章 總則
第二章 內部會計控製的目標和原則
第三章 內部會計控製的內容
第四章 內部會計控製的方法
第五章 內部會計控製的檢查
第六章 附則

財務資產管理及內部會計控製案例研究內容簡介:
第一條 為規範企業集團財務公司內部轉賬結算業務行為,支持財務公司的健康發展,根據《企業集團財務公司管理辦法》第二十條,製定本規定。
第二條 本規定所稱內部轉賬結算(以下簡稱內部結算)是指:企業集團各成員單位在彼此之間的經濟往來過程中通過財務公司以轉賬方式辦理的資金劃轉和清算行為。
第三條 實行資金一體化管理的企業集團所屬財務公司,具備下列條件之一者可申請開辦內部結算業務:
(一)企業集團規模較大、且結算業務量較大的財務公司。具體標準為:
1.企業集團總資產80億元以上;
2.企業集團年營業總收入60億元以上;
(二)集團成員單位之間經濟往來密切,企業集團資產在同城集中度高,且主導產品比重較大的集團所屬財務公司。具體標準為:
1.企業集團資產在同城集中度80%以上;
2.企業集團年主導產品銷售(主營業務)收入占集團總收入的60%以上。



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