商業銀行內部控製製度(ppt 66頁)
商業銀行內部控製製度(ppt 66頁)內容簡介
商業銀行內部控製製度目錄:
第一節 商業銀行的內部控製製度
第二節 商業銀行內部稽核
第三節 商業銀行規劃管理
第四節 商業銀行18新利网址多少
第五節 商業銀行機構管理
第六節 商業銀行員工管理
商業銀行內部控製製度內容簡介:
內部控製製度是銀行最高管理層為保證經營目標的實現而製定並實施的,對內部各部門與人員相互製約和協調的一係列製度、措施、程序和方法。授權是指銀行董事會向管理層及其下級機構和工作人員賦予的、一種能夠代表銀行從事一項業務或某些業務的權利。
商業銀行應該把經營活動中所有能夠對資產、負債、收入、支出等科目產生影響的交易事項,準確、及時地記錄在案.商業銀行要經常進行帳戶的核對、核銷工作,保證所有帳戶都能與控製帳戶、與聯行、代理行寄發的對帳單相符.
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