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內部會計控製規範總體說明(ppt 40頁)

所屬分類:
內部控製
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內部會計控製, 會計控製規範, 說明
內部會計控製規範總體說明(ppt 40頁)內容簡介

內部會計控製規範總體說明目錄:
1、什麼是內部控製
2、內部控製在實際運用過程中的方法
3、組織控製
4、經營控製
5、人事控製
6、定期檢查
7、資產的控製......

內部會計控製規範總體說明內容簡介:
內部控製是一個依靠組織中的管理層和全體員工實現的過程係統,實現這一過程是為了合理的保證:組織經營的效果與效率、信息報告的可信性以及對有關法規規章製度的遵循性。
本次起草的內部會計控製規範包括銷售與收款、采購與付款、存貨、固定資產、無形資產和其他資產、貨幣資金與有價證券五個業務規範。經濟業務的授權批準、執行、審查稽核、記錄、資產保管、資產清查的職能應予以分開、相互牽製。內部交易憑證應體現業務流程的順序,並均有相應的外部單據或內部單據作為其支持性憑證。


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