某公司內部審計管理辦法(doc 9頁)
某公司內部審計管理辦法(doc 9頁)內容簡介
某公司內部審計管理辦法目錄:
第一章、總則
第二章、審計機構和人員
第三章、審計對象,範圍和依據
第四章、審計種類和方式
第五章、內部審計和內容
第六章、內部審計的主要職權
第七章、內部審計工作程序
第八章、審計檔案製度
第九章、獎勵與處罰
第十章、附則
某公司內部審計管理辦法內容簡介:
為了加強公司內部審計監督,使審計工作製度化,法製化,根據國家審計法規結合實際情況,特製定本辦法。 內審人員應具有一定的政治素質,審計專業職稱,專業知識和審計經驗。內審人員必須依法審計,忠於職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,不得濫用職權,徇私舞弊,玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。內審人員依法行使職權,受法律保護,任何部門,個人不得阻撓和打擊報複。財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性,真實性進行監督檢查。
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