企業內部會計控製規範(ppt 40頁)
企業內部會計控製規範(ppt 40頁)內容簡介
企業內部會計控製規範目錄:
一、什麼是內部控製
二、為什麼在公司治理中必須運用內部控製
三、內部控製在實際運用過程中的方法
四、組織控製
五、經營控製
六、人事控製
七、定期檢查
八、資產的控製........
企業內部會計控製規範內容簡介:
內部控製是一個依靠組織中的管理層和全體員工實現的過程係統,實現這一過程是為了合理的保證:組織經營的效果與效率、信息報告的可信性以及對有關法規規章製度的遵循性。
公司目前的經營業務中不常適用工程項目、籌資、對外投資、擔保也不再作出具體規範。規範的起草旨在加強公司的業務管理,提高運營效率,降低運營風險,實現公司的目標。經濟業務的授權批準、執行、審查稽核、記錄、資產保管、資產清查的職能應予以分開、相互牽製。內部交易憑證應體現業務流程的順序,並均有相應的外部單據或內部單據作為其支持性憑證。
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