某公司內部審計製度(doc 18頁)
某公司內部審計製度(doc 18頁)內容簡介
某公司內部審計製度目錄:
第一章 總則
第二章 機構設置及職責
第三章 審計人員
第四章 審計範圍和權限
第五章 審計程序
第六章 職業道德與審計紀律
第七章 審計檔案
第八章 附則
某公司內部審計製度內容簡介:
第一條 為了加強集團公司內部管理和審計監督,維護集團公司合法權益,保障企業經營活動健康發展,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關於內部審計工作的規定》和集團公司的實際情況,製定本製度。
第二條 內部審計是公司內部建立的一種獨立的谘詢、評價、控製和監督活動。它通過係統、規範的方法,審查、評價公司各級組織經營活動及目標實現、內部控製建立執行、資源利用狀況等,並提供相關的分析、建議,協助、監督管理人員認真地履行職責。
第三條 內部審計的目的是促進內部控製的建立健全,有效地控製成本,改善經營管理,規避經營風險,增加公司價值。
第四條 集團公司本部、全資和控股子公司及其下屬公司依照本規定接受審計監督。
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