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小規模企業審計的基本程序(ppt 73頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
小規模, 企業審計, 基本程序
小規模企業審計的基本程序(ppt 73頁)內容簡介

小規模企業審計的基本程序目錄:
一、小規模企業特點
二、小規模企業審計的薄弱環節
三、小規模企業審計中應重視的程序
四、小規模企業實質性程序中關注問題

小規模企業審計的基本程序內容簡介:
如果經過權衡,認為小型被審計單位盡管在可審計性上存在某些不足,但是總體上仍然可以接受委托,注冊會計師一般需要針對存在的不足采取相應措施予以證實或消除。 可能的措施一般包括修改業務約定書條款,提請被審計單位補充、完善會計資料,擴大測試範圍等。
“內部會計控製規範”開始出台,至今財政部發布了一個基本規範和六個具體規範試行,包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、工程項目、擔保、對外投資,另外,還有5個征求意見稿,包括固定資產、存貨、成本費用和預算、籌資。
財政部就《企業內部控製規範——基本規範》和17項具體規範公開征求意見。企業內部控製標準委員會另外正在加緊進行關聯交易、資產減值、公允價值、企業合並與分立等9項具體規範和有關評價標準、實施辦法的研究、起草工作。


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