企業內部會計管理製度(doc 62頁)
企業內部會計管理製度(doc 62頁)內容簡介
企業內部會計管理製度目錄:
一、內部會計管理製度
二、內部稽核製度
三、賬務處理程序製度
四、原始記錄管理製度
五、財產清查製度
六、財務收支審批製度
七、成本費用核算製度
八、財務會計分析製度
九、重大經濟事項監管製度
十、會計電算化崗位責任製度.....
企業內部會計管理製度內容簡介:
財務室,由財務主任負責,負責編製中心的財務收支計劃和更新改造、大修理計劃,並對計劃的執行進行監督、考核,負責中心財務收支情況和財經法規執行的檢查、監督,負責中心資金的運用、調配和集中管理,緊緊圍繞中心的資產(生產)經營目標有效地發揮監督、管理作用,不斷提高會計工作的質量。
根據總公司的要求,按照程序決策和決定財務收支計劃、更新改造和大修理計劃、對外投資、對外擔保、對外借款、基本建設等事項。保證國家法律法規及上級工作方針、政策、規定和指示等在本係統正確地貫徹落實。按照集團公司和總公司的要求,科學、合理地製定財務收支計劃、更新改造和大修理計劃,並組織實施和監督執行,保證總公司和中心各項經營目標的實現和國有資產的保值增值。
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