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某公司內部審計管理條例(doc 22頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
公司內部審計, 內部審計管理, 管理條例
某公司內部審計管理條例(doc 22頁)內容簡介

某公司內部審計管理條例目錄:
第一章、總則
第二章、審計內容
第三章、審計評價方法

某公司內部審計管理條例內容簡介:
第一條為加強公司內部審計監督,保護企業合法權益,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關法律、法規,結合五礦總公司相關經營管理規定和實際情況,製定本條例。
第二條五礦總公司實行內部審計製度,設立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權進行工作,獨立行使內部審計職權,對公司總裁負責。
第三條審計部依照上述國家有關法律、法規及總公司有關規定,對總公司所屬國內外實行獨立核算的二、三級企業總經理(經理或負責人,以下統稱企業經理)任期內的經營業績和經濟責任進行審計(包括屆中審計和離任審計),並對企業經濟活動進行審計監督。對企業經理任期內的重大經濟事項進行專題審計。
對直接或間接控股的投資企業以及按照國家財務法規、製度規定達到權益法核算要求的投資企業,可按《公司法》規定,取得董事會同意後,進行專項審計。


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