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某公司內部審計方案編審辦法(doc 5頁)

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內部審計
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公司內部審計, 內部審計方案, 辦法
某公司內部審計方案編審辦法(doc 5頁)內容簡介
某公司內部審計方案編審辦法內容簡介:
第一條 為了規範集團內部審計方案的編製、審核、調整和實施,實現審計目標,保證審計工作質量,根據《北京首都創業集團有限公司關於內部審計工作的規定》,製定本辦法。
第二條 本辦法所稱審計方案,是指集團內部審計部門為了能夠順利完成審計任務,達到預期審計目的,在實施審計前對審計工作所作的計劃和安排。
第三條 集團內部審計部門在實施審計前,應當製定審計方案。
第四條 審計方案包括審計計劃方案和審計實施方案。
審計計劃方案是集團內部審計部門為了統一組織對集團總部、各大板塊或者專項資金等審計項目實施審計而製定的總體工作計劃。
審計實施方案是審計組為了完成審計項目任務,從發送審計通知書到處理審計報告全部過程的工作安排,具體包括對不同的審計事項製定的實施步驟和方法。

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