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公司清產核資審計報告書(doc 8頁)

所屬分類:
內部審計
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87 KB
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相關資料:
公司, 清產核資審計, 審計報告, 報告書
公司清產核資審計報告書(doc 8頁)內容簡介

公司清產核資審計報告書目錄:
一、清產核資工作範圍
二、清產核資法律依據及行為依據
三、清產核資組織實施情況
四、清產核資審計結果
五、清產核資處理意見
六、報告使用範圍


公司清產核資審計報告書內容簡介:
在審計過程中,我們本著獨立、客觀、公正和科學的原則,實施了包括在抽查的基礎上檢查支持各項資產損失金額和披露的證據,評價各項資產損失的整體反映等我們認為必要的審計程序,核查了以2002年12月31日為基準日的資產、負債和所有者權益。我們相信,我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。在清產核資專項財務審計工作中發現的有可能對ABC公司損失及掛賬的認定產生重大影響的事項。


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