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企業內部控製與治理(ppt 128頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
企業內部控製, 治理
企業內部控製與治理(ppt 128頁)內容簡介

企業內部控製與治理目錄:
1、內部控製理論沿革和批判
2、從企業治理的總體框架來理解內部控製的主體定位
3、企業集團內部控製

企業內部控製與治理內容提要:
內部牽製階段:
雙人記帳製
借貸複式記帳法
柯氏會計詞典的解釋:
內部牽製是指一提供有效的組織和經營,並防止錯誤和其他非法業務發生的業務流程設計。其主要特點是以任何個人或部門不能單獨控製任何一項或一部分業務全部的方式進行組織上的責任分工,每項業務通過正常發揮其他個人或部門的功能進行交叉檢查或交叉控製。
健全的會計係統應實現下列目標:
鑒定和登記一切合法的經濟業務;
對各項經濟業務按時進行適當分類,作為編製財務報表的依據;
將各項經濟業務按適當的貨幣價值計價,以使列入財務報表;
確定經濟業務發生的日期,以便按照會計期間進行記錄;
在財務報表中恰當地表述經濟業務以及對有關內容進行揭示。


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