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某公司內部審計準則(doc 14頁)

所屬分類:
內部審計
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68 KB
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相關資料:
公司內部審計, 內部審計準則
某公司內部審計準則(doc 14頁)內容簡介

某公司內部審計準則目錄:
第一章、總則
第二章、一般準則
第三章、作業準則
第四章、報告準則
第五章、檔案準則
第六章、內部管理準則
第七章、附則

某公司內部審計準則內容簡介:
  為了規範我省教育係統內部審計工作,明確審計責任,防範審計風險,提高審計工作的水平和質量,根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》、教育部《教育係統內部審計工作規定》、中國內部審計協會《內部審計基本準則》以及《廣東省教育係統內部審計工作規定(試行)》,製定本準則。
  審計機構的設置應當按照職責分明、科學管理和審計獨立性的原則設置,配備一定數量並具有崗位資格的審計人員。審計人員執行審計任務,應當恪守審計職業道德,保持應有的獨立客觀和職業謹慎態度。


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