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某公司審計管理方法(doc 15頁)

所屬分類:
內部審計
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89 KB
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相關資料:
公司審計, 審計管理, 管理方法
某公司審計管理方法(doc 15頁)內容簡介

某公司審計管理方法目錄:
第一章、總則
第二章、審計工作和審計人員
第三章、審計範圍與時限
第四章、審計內容
第五章、審計方法
第六章、審計人員的職責和權限
第七章、審計程序
第八章、審計質量控製
第九章、附則

某公司審計管理方法內容簡介:
  內部審計是公司審計人員依照國家法律、法規和公司的管理製度,對所屬單位的經濟活動和財務收支的真實性、合法性、效益性進行審查和評價的內部經濟監督活動。審計人員在辦理審計事項中,應當依法審計,忠於職守,堅持原則,客觀公正,實事求是,廉潔奉公,保守秘密。 審計人員依法獨立行使審計監督權,不受公司其他部門、單位和個人的幹涉,任何單位和個人不得對其打擊報複。


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