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獨立審計準則及報告書(doc 8頁)

所屬分類:
內部審計
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33 KB
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獨立審計準則, 報告書
獨立審計準則及報告書(doc 8頁)內容簡介

獨立審計準則及報告書目錄:
第一章、總則
第二章、一般原則
第三章、完成審計工作

獨立審計準則及報告書內容簡介:
本規範所指審計報告,是指注冊會計師根據獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程序後出具的,用於對被審計單位會計報表發表審計意見的書麵文件。注冊會計師應當複核和評價審計證據,以複核過的審計證據作為形成審計意見的依據並編製和出具審計報告。
注冊會計師應對其出具的審計報告的真實性、合法性負責。審計報告應如實反映注冊會計師的審計範圍、審計依據、已實施的審計程序和應發表的審計意見,其編製和出具必須符合《中華人民共和國注冊會計師法》和獨立審計準則的規定。
注冊會計師應當提請被審計單位予以調整。如果被審計單位不接受建議,注冊會計師應當根據其重要程度確定其是否在審計報告中反映。


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