您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

企業內部審計的服務功能(doc 13頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
43 KB
下載地址:
相關資料:
企業內部審計, 服務功能
企業內部審計的服務功能(doc 13頁)內容簡介

企業內部審計的服務功能目錄:
一、控製功能
二、監督功能
三、評價功能
四、谘詢功能

企業內部審計的服務功能內容簡介:
在內部審計領域,審計控製功能就更應成為一項重要功能,甚至是基本功能。審計控製不僅是針對會計和財務的,而是對業務活動的一個控製或對業務控製的一個再控製。它不是僅僅要對結果進行一個評價,而是要對結果和結果產生的機製進行影響或控製,使之更加符合組織的目標。因此,在方式上,它不能是事後的,而應當是事前的。與檢查評價式的審計不同,預防控製式的審計在發現問題(或潛在問題)之後,不是滿足於問題的揭示,而是要將其消除在解決機製之中。這種功能的轉化,以及帶來的工作方式的轉化,對於內部審計來講是革命性的。審計控製無論對於合規性還是效益性目標的實現,無疑都有著很大的推動力。
審計控製是通過審計活動對運用組織資源的業務活動的一種控製或者是業務控製的一種再控製,旨在使之符合組織的目標。
審計控製的性質是一種重點控製,而不是全麵控製。納入審計控製範圍的是組織的重大項目、大額資金、重要資產、資源。審計控製遵循重要性原則。


..............................

Baidu
map