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某醫院審計管理調查報告(doc 24頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
142 KB
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相關資料:
醫院審計, 審計管理, 管理調查報告
某醫院審計管理調查報告(doc 24頁)內容簡介

某醫院審計管理調查報告目錄:
一、基本情況
二、財務狀況
三、經營考核情況
四、關聯方交易及擔保情況
五、主要投資項目狀況
六、財稅處理
七、合同管理情況
八、債權債務情況
九、內控製度建設及執行情況
十、審計意見及建議

某醫院審計管理調查報告內容簡介:
審計範圍:本次審計以貴公司的資產負債表、損益表以及與經濟責任有關的相關資料為起點,重點審計XX醫院改製後單位內部控製製度的合理性、合規性、真實性;經營製度建設及管理的有效性;相關法律法規及公司章程的遵循性;高級管理層對委托責任的執行情況以及職工新酬分配的合理性。
審計責任:會計報表、合同、帳冊、協議等相關資料的真實性、完整性、合法性由石油醫院負責,我們的責任是對這些會計報表、相關資料、經營管理行為的合法性和適當性發表審計意見。


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