銀行內部控製的國際發展(ppt 90頁)
銀行內部控製的國際發展(ppt 90頁)內容簡介
銀行內部控製的國際發展目錄:
一、COSO:內部控製整體框架
二、中行哈爾濱內控缺失案例
三、中行哈爾濱內控缺失案例(續)
四、農行邯鄲支行現金被盜案
五、炒作期貨失控案例
六、完善內部控製製度的必要性
七、內部控製的國際發展
八、內部牽製
九、內部控製的產生
十、內部控製兩要素階段.........
銀行內部控製的國際發展內容簡介:
近年來國內商業銀行和企業頻繁發生重大案件,表明商業銀行和企業自身的內部控製存在嚴重缺陷,主要表現在沒有形成係統的內部控製製度,缺乏主動的風險識別與評估機製,內部控製措施零散、不係統,監督檢查環節不到位,內部控製結果不穩定,缺乏對內部控製持續改進的驅動力,風險管理的長效機製沒有從根本上得到建立。
內部會計控製:包括組織規劃的與財產安全和財物記錄可靠性有直接聯係的所有方法和程序,包括授權與批準控製、職務分離控製、財產實物控製和內部審計。
內部管理控製:包括組織規劃的與經營效率和貫徹管理方針有關的所有方法和程序,一般包括統計分析、業績報告、員工培訓和質量控製等。
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