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某基金公司內部控製與風險管理概述(ppt 58頁)

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內部控製
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相關資料:
基金公司, 公司內部控製, 風險管理, 管理概述
某基金公司內部控製與風險管理概述(ppt 58頁)內容簡介

某基金公司內部控製與風險管理概述目錄:
第一部分:華夏基金情況簡介
第二部分:企業年金業務實踐
第三部分:內部控製與風險管理
第四部分:投資管理與服務方案

某基金公司內部控製與風險管理概述內容簡介:
公司所有權與日常管理相分離。一直以來,公司股東在我公司的治理結構中恪守出資人職責,對管理層充分授權,公司在經營管理上享有完全的獨立性。在業界最早引入獨立董事製度。目前有獨立董事5名,非股東董事占比超過50%。嚴格的信息披露製度。通過規範的製度和流程,保障所披露信息的真實性、準確性、及時性和完整性。
運用風險預算的原理,構建核心-交易組合,確保組合整體能獲得投資期間的預期收益率核心部位資產:買入並戰略性持有期限為3到5年左右的國債、金融債、高信用等級的企業債、ABS、MBS、結構性存款等,確保總體組合在投資期間取得一定的穩定利息收益交易部位資產:根據市場和風險情況,靈活配置一部分為戰術交易資產,采用多種積極投資策略,對流動性較高的債券資產進行交易,在嚴格控製下行風險的基礎上獲得增值收益.


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