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企業內部審計的管理策略(ppt 80頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
企業內部審計, 管理策略
企業內部審計的管理策略(ppt 80頁)內容簡介

企業內部審計的管理策略目錄:
一、審計目標
二、審計策略
三、主要審計內容
四、主要審計過程
五、審計發現的主要問題
六、審計處理和建議

企業內部審計的管理策略內容簡介:
在具體審計過程中,審計人員先進行了符合性測試,然後根據符合性測試的結果,實施了實質性測試。
三泰公司未經批準,自行采購計劃外固定資產金額較大,違反了三泰公司《固定資產投資計劃管理規定》和《三泰公司物資采購辦法(試行)》規定。
《審計署關於內部審計工作的規定》第二條規定:內部審計是獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經濟管理和實現經濟目標。《內部審計基本準則》:“內部審計,是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控製的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。”


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