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商業銀行內部控製評價辦法(doc 62頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
商業銀行, 銀行內部控製, 內部控製評價, 評價辦法
商業銀行內部控製評價辦法(doc 62頁)內容簡介

商業銀行內部控製評價辦法目錄:
一、為什麼要出台《商業銀行內部控製評價試行辦法》
二、內部控製評價的目標是什麼
三、地評估和控製可能出現的風險。
四、製定《辦法》遵循的主要原則有哪些
五、《辦法》的主要內容包括那些
六、與以往內部控製方麵有關製度辦法相比,《辦法》有哪些新的思路
七、《辦法》的科學性體現在那些方麵
八、《辦法》有那些特點
九、《辦法》規定評價的範圍是什麼對哪些機構適用
十、內控評價與監管機構的日常監督檢查有什麼區別
十一、內部控製評價與對股份製商業銀行風險評級的關係如何
十二、《辦法》對評價人員有什麼要求
十三、內部控製評價結果如何使用.........

商業銀行內部控製評價辦法內容簡介:
通過要求商業銀行建立文件化的內控體係,並通過文件評價和實際活動評價,為監管提供了一種新的、有效的監管思路和途徑,通過評價活動自身的標準化,客觀上可以減小由於監管者與商業銀行之間對內控能力評價的差異性和不確定性,增強監管活動自身的規範和有效。明確了商業銀行建立符合監管基本要求的內控體係是商業銀行內在的需求和責任,並通過內控評價進一步明確了監管部門的作用,形成內部控製和外部監管的互動機製。


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