某公司固產循環內控製度(doc 17頁)
某公司固產循環內控製度(doc 17頁)內容簡介
某公司固產循環內控製度目錄:
1.製定目的
2.適用範圍
3.權責單位
4.固定資產循環
5.循環圖
6.循環作業
7.附則
某公司固產循環內控製度內容簡介:
固定資產因新建、購置而取得,經驗收後交由使用單位使用並統籌由資產管理人員管理。
資產取得之後,由資產管理員依資產編號原則編號,並設置「資產卡」歸檔保管。
將資產號碼卷標,貼於固定資產上。
若有移轉資產,須經董事長核準後,始可接受。受移轉單位領取後,知會資產管理人,完成點收及估價手續後,使用單位填「固定資產領用單」,資產管理人填「固定資產取得單」後入帳。
固定資產取得後,應決定殘值、使用年限及定期維修期間,並按期提列折舊。
資產管理人將資料填製於「固定資產取得單」後,交由財會單位入帳。
資產項目由管理人員每年提列,除記入「資產卡」外,並製表轉財會單位。
固定資產之使用單位區分不易時,以總務單位為管理單位。
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