企業內部財務控製與內部審計管理(ppt 68頁)
企業內部財務控製與內部審計管理(ppt 68頁)內容簡介
企業內部財務控製與內部審計管理內容提要:
縱觀世界各國,許多成功的企業將內部財務控製看作血液對生命那樣重要,將強化內部財務控製作為公司成功的秘密武器。也有些企業卻由於忽視內部財務控製,造成巨大損失以至破產。正是在這樣的背景下,內部財務控製正日益引起企業界和管理界的重視,而對財務控製的評價則起著不可小視的導向作用、診斷作用、強化作用和調節作用。
(一)認真貫徹執行國家有關的18新利网址多少
製度。
(二)建立健全18新利网址多少
的各種規章製度,編製財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
(一)編製和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控製、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算製度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
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