企業內部審計事務與內控管理(ppt 29頁)
企業內部審計事務與內控管理(ppt 29頁)內容簡介
企業內部審計事務與內控管理目錄:
企業內部審計篇
一、內部審計的基本概念
二、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業問題
三、內部審計具體準則講解
四、內部審計實施中需要關注的幾個問題
企業內部控製篇
一、內部控製概論
二、內部會計控製規範總攬
三、業務流程重組
四、內部控製實務
企業財務風險及防範篇
一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析
二、財務風險的評估與控製
企業內部審計事務與內控管理內容提要:
(一)內部審計的概念
1)概念
2)目的
3)內部審計與外部審計的比較
(二)內部審計的發展階段
1)控製
2)控製結構
3)企業風險
4)企業風險管理流程
(三)內部審計的角色
1)監督者
2)檢察員
3)協助者
4)谘詢師
(四)內部審計過程
1)理解期望
2)分析經營狀況
3)確認程序與風險
4)分析程序與風險
5)彙報與跟蹤
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