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企業審計條例概述(doc 4頁)

所屬分類:
內部審計
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企業審計, 審計條例
企業審計條例概述(doc 4頁)內容簡介

企業審計條例概述目錄:
□ 總則
□ 審計機構及審計工作人員
□ 審計室的主要職責
□ 審計室的主要職權
□ 審計工作程序


企業審計條例概述內容提要:
審計人員必須遵守以下行為規範,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守:
(一)依法審計;
(二)廉潔奉公;
(三)忠於職守;
(四)堅持原則;
(五)客觀公正;
(六)保守秘密。


審計室對各單位的以下事項進行審計監督:
(一)國家有關政策、財經法規的貫徹、遵守情況;
(二)董事會決議及公司經營方針、目標、計劃落實及執行情況;
(三)內部控製製度的製定和執行情況;
(四)公司財產、資金管理使用情況及安全完整程度;
(五)公司大投資項目的可行性和有效性;
(六)違反財經法紀,侵占公司資財,損害公司利益以及重大損失浪費行為;
(七)單位或個人承包、租賃經營的有關審計事項;
(八)經理(廠長)離任的經濟責任等有關審計事項;
(九)公司製度建設、經營管理情況;
(十)公司本部及各所屬企業經濟核算和會計報表的真實性和準確性;
(十一)公司本部及所屬企業有關經營方案、資金調配方案、經濟合同、協議等重要文件的合法性、有效性;
(十二)董事長交辦的其他審計事項。


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