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內部控製審計方法與步驟(ppt 54頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
內部控製審計, 審計方法
內部控製審計方法與步驟(ppt 54頁)內容簡介

內部控製審計方法與步驟目錄:
1、內部控製概念演進及框架
2、信息係統環境下的內部控製
3、SOX法案與IT環境下的內部控製
4、我國內部控製規範
5、內部控製審計方法與步驟

內部控製審計方法與步驟內容提要:
內部控製概念及發展:
內部牽製階段
內部控製的產生
內部控製兩要素階段
內部控製三要素階段--內部控製結構
內部控製五要素階段--內部控製整體框架
內部控製八要素階段--企業風險管理整體框架
內部控製結構的特點:
正式將控製環境納入內部控製範疇。以前人們將控製環境作為內部控製的外部因素,但漸漸地認識到控製環境是內部控製的一個組成部分,是內部控製體係得以建立和運行的基礎及保證。
二是不再區分會計控製與管理控製,這是因為通過研究發現,這兩者往往是不可分割的,是相互關係的。


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