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審計證據與審計工作底稿(doc 23頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計證據, 審計工作底稿
審計證據與審計工作底稿(doc 23頁)內容簡介

審計證據與審計工作底稿目錄:
第一節 審計證據
第二節 審計工作底稿

審計證據與審計工作底稿內容提要:
審計工作底稿的作用:
1、審計工作底稿是連結整個審計工作的紐帶,組織和協調審計工作。
2、審計工作底稿是注冊會計師形成審計結論、發表審計單位的直接依據。
3、審計工作底稿是解脫或減輕注冊會計師的審計責任、評價或考核注冊會計師專業能力與工作業績的依據。
4、審計工作底稿為審計質量控製與質量檢查提供了可能。
5、審計工作底稿對未來的審計業務具有參考備查價值。
審計程序的分類:
各種具體的審計程序運用於會計報表審計的全過程之中。由於現代會計報表審計要求先了解客戶的內部控製,再根據了解到的情況決定進行符合性測試和實質性測試,因此,上述六項審計程序按其運用的目的可分為以下三類:
1、對被審計單位內部控製取得了解的程序
2、符合性測試程序


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